Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
-686.414,28 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-686.414,28 €
40,12%
562.783,52 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
562.783,52 €
32,89%
-179.164,43 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-179.164,43 €
10,47%
-131.817,04 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-131.817,04 €
7,70%
-98.711,46 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-98.711,46 €
5,77%
25.420 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
25.420 €
1,49%
-19.342,12 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19.342,12 €
1,13%
6.058,12 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
6.058,12 €
0,35%
900 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
900 €
0,05%
199,44 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
199,44 €
0,01%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 595.461,08 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.115.449,33 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -519.988,25 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -519.988,25 € |